日期:2021-09-27
9月24日下午,海国投集团内审部赴中技集团,组织召开科技金融版块尽职调查结果通报会,亚太会计师事务所主审老师、集团科技金融版块主管领导、中技集团及本应科技相关负责同志参加本次会议。
会上,集团内审部经理孙丽华首先介绍了本次尽职调查工作开展的背景、过程等情况,并结合集团党委会相关要求,对尽职调查整改工作安排和整改要求做出说明,要求中技集团及本应科技按照《关于对财务尽职调查报告反映问题进行整改的通知》要求,认真落实整改工作,根据通知要求的时间节点,提交整改工作负责人员联络表、审计整改报告及整改落实情况台账等;同时,对集团一级监管企业“三重一大”事项集体决策制度及授权体系执行情况监督检查工作相关要求进行说明,并对银行账户管理专项审计情况进行通报,要求中技集团及本应科技按照集团要求,切实履行好“三重一大”事项集体决策制度及授权体系执行主体责任,严格决策程序、提高决策质量、强化监督管理;随后,详细通报了科技金融版块本次尽职调查发现问题情况。
集团副总经理、科技金融版块主管领导赵绪清表示,中技集团及本应科技应以尽职调查为契机,进一步完善制度和流程设计,明确各级责任,层层把控风险,提高自身经营决策的效率和质量,同时完善审计人员配备,强化内部监督;中技集团董事长滕轶代表公司领导班子表示,中技集团及本应科技将按照集团要求成立各级整改工作组,切实落实整改工作要求,在后续整改、“三重一大”事项监督检查等工作中与集团内审部保持密切沟通和配合。